PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO NAS ORGANIZAÇÕES APRENDENTES (MPGOA)

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

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Banca de DEFESA: NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA
DATA: 20/02/2018
HORA: 10:30
LOCAL: Centro de Educação, sala da direção
TÍTULO: Controle interno: análise na Universidade Estadual da Paraíba, Campus V, na perspectiva do planejamento estratégico e sua eficacia na gestão.
PALAVRAS-CHAVES: Gestão publica. Controle Interno. Planejamento institucional
PÁGINAS: 64
GRANDE ÁREA: Ciências Humanas
ÁREA: Educação
SUBÁREA: Administração Educacional
ESPECIALIDADE: Administração de Unidades Educativas
RESUMO: Nos ultimos anos vem sendo pre-requisito da gestao publica a busca pela transparencia das suas acoes e o controle de suas atividades a fim de alcancar a eficiencia operacional. O presente estudo representa uma busca de informacoes acerca das ferramentas de sistema de controle interno que podem auxiliar na execucao das atividades administrativas e no planejamento institucional dentro do campus V (Joao Pessoa) da Universidade Estadual da Paraiba. A pesquisa foi motivada pela atuacao da pesquisadora enquanto servidora da instituicao, a fim de aprimorar a prestacao dos servicos publicos a partir de uma analise e diagnostico do perfil de sistema de controle interno da instituicao. Metodologicamente, configura-se como uma pesquisa de carater exploratorio e descritivo, que busca analisar o perfil de controle interno no campus V da UEPB, a partir de um diagnostico institucional realizado atraves da ferramenta de analise matriz SWOT (​Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats​) e da identificacao dos instrumentos utilizados para rotinas e procedimentos administrativos internos. O embasamento teorico foi construido a partir de pesquisas bibliografica e documental e, para o instrumento de coleta de dados foi utilizada uma entrevista estruturada aplicada a nove servidores composto por docentes que exercem a funcao de gestores e servidores tecnico-administrativos. Os dados coletados, a partir de gravacoes de audios, foram transcritos e transformados em narrativas atraves do ​software Speechlogger. ​A pesquisa proporcionou a identificacao dos pontos fortes e fracos da instituicao, bem como as oportunidades e ameacas a partir da visao dos servidores. Os resultados apurados tambem demonstraram as formas de utilizacao dos sistemas de controle interno a partir de cada setor, suas contribuicoes e criticas apontadas. Pretende-se com essa pesquisa, contribuir na forma de identificacao das vulnerabilidades existentes e permitir aos gestores efetuarem acoes que visem a correcao dessas falhas, a partir de uma planejamento estrategico. Palavras-chave: Gestao Publica. Controle Interno. Planejamento Institucional.
MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1117638 - WILSON HONORATO ARAGAO
Interno - 338394 - MARIA DA SALETE BARBOZA DE FARIAS
Externo ao Programa - 338276 - JANINE MARTA COELHO RODRIGUES
Externo ao Programa - 1672795 - MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES VIEIRA GUERRA